Budsjettforslaget kort oppsummert

Tirsdag 11. november ble budsjettforslaget for 2026 og økonomiplan for 2027-2029 lagt fram. Her er hovedpunktene.

Bilde av sparegris foran stabel med penger og person som skriver på ark

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Etter flere år i en alvorlig økonomisk situasjon, er det gledelig å kunne melde at den økonomiske situasjonen i Skaun kommune nå ser litt lysere ut.

Likevel er vi ikke i mål med omstillingsarbeidet. Økonomien vil fortsatt være stram, handlingsrommet er fortsatt lite, og vi må fortsette arbeidet med omstilling og sparing.

Det medfører at vi fortsatt har ansettelseskontroll. Ansettelseskontroll betyr, i motsetning til ansettelsesstopp, at ledige stillinger kan lyses ut, men at behovet må vurderes nøye i forkant. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å prioritere arbeidsoppgaver, og vi må bemanne oss slik at vi møter framtidas behov og utfordringer.

Den nye hverdagen

Det er flere årsaker til at vi nå kan legge fram et mer optimistisk budsjett. Den aller viktigste er kanskje at vi for alvor begynner å se effektene av innsparingstiltak og strukturendringer som ble vedtatt i forbindelse med prosjektet «En ny hverdag», samt at vi har solgt aksjer og brukt pengene til nedbetaling av lån.

Samtidig får vi også drahjelp av økte inntekter fra statsbudsjettet, fordelaktige endringer i inntektssystemet, og at rentenivået har stabilisert seg.

Totale driftsinntekter (Alle normale løpende inntekter)

929 mill. kr

Totale driftsutgifter (Utgifter knyttet til drift av våre tjenester)

914 mill. kr

Finansutgifter (Renter og avdrag på lån)

96 mill. kr

Finansinntekter (Renteinntekter)

75 mill. kr

Netto driftsresultat

-5 mill. kr

Disposisjonsfond

65 mill. kr

Investeringer i 2026

154 mill. kr

Total lånegjeld

1 129 004 000 kr


Driftsmidlene er pengene kommunen skal bruke på å holde hjulene i gang. Enkelt forklart, er det hvor mye hvert tjenesteområde og enhet får til disposisjon i 2026.

Kommunestyret vedtar rammene for tjenesteområdene, og kommunalsjef og kommunedirektør avgjør hvordan pengene fordeles videre på enheter og avdelinger.

Slik fordeles midlene på tjenesteområder

Område

Sum 2025

Sum 2026

Oppvekst

248 855 000 kr

244 144 000 kr

Helse og mestring

211 658 000 kr

230 930 000 kr

Organisasjon*

80 377 000 kr

135 869 000 kr

Samfunn og kultur*

44 822 000 kr

3 146 000 kr

Sentrale inntekter og utgifter

26 913 000 kr

25 057 000 kr

*Tjenesteområde organisasjon har siden sist budsjett overtatt enheten eiendomsdrift fra samfunn og kultur.

Ved å følge lenken under, finner du en mer detaljert oversikt.

Normalt økes de kommunale avgiftene tilsvarende kommunens lønns- og prisstigning. I 2026 er den beregnet til 3,5 prosent. Unntaket her er barnehageprisene, hvor Stortinget bestemmer en årlig makspris.

Hva er nytt i år

Under følger en oversikt over større endringer som er gjort i årets betalingsregulativ.

Makspris foreldrebetaling barnehage

  • Stortinget har vedtatt å videreføre maksprisen på 1200 kroner per måned i 2026.

Kommunale avgifter (vann, avløp og feiing)

  • Vannavgiften økes med 2,1 prosent sammenlignet med 2025.
  • Avløpsgebyret reduseres med 15 prosent sammenlignet med 2025.
  • Normalgebyret for feiing (tilsyn og feiing hvert 4. år) reduseres med 22 prosent sammenlignet med 2025.

Renovasjonsgebyr og gebyr for slamtømming og -behandling

  • Gebyret fastsettes av Remidt IKS og beregnes etter selvkostprinsippet.
  • Renovasjonsgebyret til husholdninger øker med 6,3 prosent, mens fritidsrenovasjonsgebyrene øker med 7,1 prosent.
  • Slamgebyret for en standard slamavskiller øker med 5,9 prosent.
  • Økningen er begrunnet med et negativt selvkostfond ved årsskiftet.

Eksempel: familie på fem

Eksemplet under er ment som en illustrasjon, og viser hvor stor økning en tenkt familie med tre barn vil få i eiendomsskatt, gebyrer og brukerbetalinger i 2026 basert på forslaget til nytt betalingsregulativ.

Følgende forutsetninger legges til grunn i beregningene:

  • Familien har en bolig med boligverdi på 4,2 millioner kroner i 2024
  • Familien har to barn med heltidsplass i barnehage og ett barn med heltidsplass i skolefritidsordning
  • Familien har en elevplass i kulturskolen
  • Familien har en vannmåler og et stipulert forbruk på 180 kubikkmeter
  • Øvrige endringer i betalingsregulativet får ikke konsekvenser for familien

2025

2026

Endring

Eiendomsskatt

7 345

7558

213

Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost

23 005

18 590

-4 415

Ett barn i barnehage, 30 prosent søskenmoderasjon

17 605

14 630

-2 975

Ett barn i SFO 4. trinn, full plass inkl. kost

38 335

39 820

1 485

Ett barn i kulturskolen

3 750

3 880

130

Årsgebyr vann, avløp og feiing

21 660

19 958

-1 702

Renovasjon (Remidt IKS)

5 563

5 912

349

Sum

117 263

110 348

-6 915

For vår tenkte familie vil det bli i underkant av 7000 kroner billigere å bo i Skaun i 2026, sammenligna med i år.

Sammenlignet med økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2024, er det kun ett nytt prosjekt som ligger inne i årets budsjettforslag, og det er en dagsturhytte.

Hytta er kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Kommunens egenandel i prosjektet er 25 000 kroner. Resten av kostnadene finansieres ved ulike tilskudd.

Sist oppdatert

Veien mot vedtatt budsjett

Forslaget du nå kan lese er kommunedirektørens forslag – som er det første budsjettforslaget.

Tirsdag 18. november vil formannskapet gjøre sin første behandling av saken, og i løpet av november skal budsjettet opp i både Skaun ungdomsråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og Skaun eldreråd.

2. desember vil formannskapet levere sin innstilling, og budsjettforslaget skifter da «eier», og blir omdøpt til «formannskapets forslag».

Samtidig vil formannskapets forslag legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Budsjettet for 2026 og økonomiplanen for 2027-2029 skal vedtas i kommunestyrets møte 16. desember.

Fant du det du var på jakt etter?